壹、風險為基礎的內部控制 貳、內控三道防線與管理階層分工 參、與內部稽核的溝通 肆、與外部會計師的溝通 伍、審委會議與閉門會議 陸、審計委員會的自我評估
※【審委會系列課程】單次線上報名3~5堂課,贈送『審計委員會參考指引』1本;報名全系列6堂課,贈送2本。
※贈書規定: 1.書籍將於報名課程全部研習完成後郵寄 2.若取消課程,其課堂數不足贈書堂數,則不予贈書
【現職】 ●國家中山科學研究院專任董事 ●東吳大學會計研究所助理教授
【學歷】 ●美國密西根塞格諾州立大學企管碩士 ●東吳大學會計系畢業
【曾任】 ●波若威科技股份有限公司董事 ●漢翔航空工業股份有限公司獨立董事 ●太景生物科技股份有限公司 董事 ●中華民國內部稽核協會第三屆理事長 ●中華公司治理協會創會理事
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